{"id":67357,"date":"2017-10-27T19:28:42","date_gmt":"2017-10-27T19:28:42","guid":{"rendered":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/?p=67357"},"modified":"2017-10-27T19:28:42","modified_gmt":"2017-10-27T19:28:42","slug":"ingreso-proyecto-de-presupuesto-para-el-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/palermonline.com.ar\/wordpress\/ingreso-proyecto-de-presupuesto-para-el-2018\/","title":{"rendered":"Ingres\u00f3 proyecto de Presupuesto para el 2018"},"content":{"rendered":"<p> La iniciativa del Poder Ejecutivo prev\u00e9 fuerte inversi\u00f3n social. Para industrias, bajas en Ingresos Brutos y R\u00e9gimen Simplificado. Plan de Inversiones.<\/p>\n<p>El proyecto de ley de Presupuesto para el a\u00f1o 2018 remitido por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, Horacio Rodr\u00edguez Larreta, con un c\u00e1lculo de gastos y recursos por $ 222.383 millones, fue recibido para su tratamiento por la Comisi\u00f3n parlamentaria que encabeza el diputado Alejandro Garc\u00eda (PRO).<\/p>\n<p>Seg\u00fan explican los fundamentos, la propuesta se enmarca en el proceso del nuevo R\u00e9gimen de Responsabilidad Fiscal impulsado por el Ministerio de Hacienda de la Naci\u00f3n en el que la Ciudad particip\u00f3 activamente y al que proyecta adherir mediante la sanci\u00f3n de una ley espec\u00edfica.<\/p>\n<p>La iniciativa del Poder Ejecutivo porte\u00f1o presenta un super\u00e1vit econ\u00f3mico y primario y se basa en las mismas variables macroecon\u00f3micas proyectadas por el Gobierno nacional: un crecimiento del 3,5%, un tipo de cambio promedio de $ 19,30 y una variaci\u00f3n de precios del 12%.<\/p>\n<p>Plantea un c\u00e1lculo de gastos y de recursos equilibrado financieramente, con un Super\u00e1vit Econ\u00f3mico de $ 45.350 M. y un Resultado Primario de casi $ 10.000 M.. Postula continuar con la pol\u00edtica de priorizar la inversi\u00f3n social, en este sentido, las \u00e1reas de Educaci\u00f3n, Salud y Desarrollo Social representan el 53% del presupuesto total.<\/p>\n<p>En materia tributaria, se promueve la reducci\u00f3n del Impuesto sobre los Ingresos Brutos lo que eliminar\u00eda las diferencias que actualmente existen entre aquellas industrias radicadas en la Ciudad y las que no lo est\u00e1n ya que estas \u00faltimas son alcanzadas por al\u00edcuotas hasta 4 veces superiores a las primeras. Se propone dejar sin efecto el concepto de \u201cextra\u00f1a jurisdicci\u00f3n\u201d. Adem\u00e1s, se elevar\u00e1n de $ 24 M. a $ 75 M. los topes de facturaci\u00f3n para considerar exenta a la actividad, beneficiando a 20.000 empresas, es decir el 90% de las industrias que tributan en la Ciudad de Buenos Aires.<\/p>\n<p>Respecto al R\u00e9gimen Simplificado de este impuesto, se ampliar\u00edan los montos con el fin de equipararlo al Monotributo de la AFIP, beneficiando de esta manera a m\u00e1s de 10.000 contribuyentes que hoy deben tributar por el R\u00e9gimen General, es decir con declaraciones juradas y pagos mensuales y generar\u00e1 ingresos anuales por hasta $ 700.000. Actualmente, la categor\u00eda m\u00e1s alta es hasta $ 400.000.<\/p>\n<p>Se mantiene un alto nivel de inversi\u00f3n en infraestructura, destin\u00e1ndose casi el 18% del total del presupuesto, es decir $ 39.377 M.. De esta manera se asegura el financiamiento de las obras en marcha tales como Paseo del Bajo, Arroyo Vega y Villa Ol\u00edmpica; as\u00ed como las obras de Regeneraci\u00f3n Urbana, esto es el Proyecto Corrientes Peatonal, y la extensi\u00f3n y renovaci\u00f3n de la red de subterr\u00e1neos, entre otras.<\/p>\n<p>Recursos<\/p>\n<p>Los recursos totales proyectados aumentan un 19,4% respecto del corriente a\u00f1o, alcanzando los $ 222.383 M., de los cuales $ 218.368 M. corresponden a ingresos corrientes, el 98% del total. El 2% restante, es decir $ 4.014 M., corresponde a recursos de capital.<\/p>\n<p>En tanto, los ingresos tributarios alcanzan los $ 204.456,4 M., representando el 93,6% del total de los recursos corrientes. Estos recursos se desagregan de la siguiente manera: Ingresos Brutos: $ 111.891,7; Inmuebles: $ 16.045,4 M; Veh\u00edculos: $ 9.914,1 M; Sellos: $ 17.430,5 M; Impuesto a cargo de Compa\u00f1\u00edas de Electricidad $ 998,4; Contribuci\u00f3n especial ferroviaria: $ 285 M.; Publicidad: $ 1.251,9 M; Grandes generadores de residuos: $ 508,9 M y Coparticipaci\u00f3n federal: $ 46.130,4 M.<\/p>\n<p>En cuanto al Impuesto Inmobiliario\/ABL, se prev\u00e9 un incremento promedio del 20%, estableci\u00e9ndose un tope del 23,4%, el m\u00e1s bajo desde el a\u00f1o 2014. Para el a\u00f1o en curso, el promedio fue del 30%, con un tope del 38%.<\/p>\n<p>El tope promedio propuesto se encuentra en l\u00ednea con la evoluci\u00f3n de la inflaci\u00f3n durante el per\u00edodo interanual que eval\u00faa esta base (agosto 2016\/2017) y por debajo de los valores reales de las propiedades, los cuales se han incrementado por encima de este \u00edndice, con motivo de la reactivaci\u00f3n econ\u00f3mica y de las medidas de fomento que permitieron un boom de los cr\u00e9ditos hipotecarios.<\/p>\n<p>De esta manera, el 35% del padr\u00f3n, es decir 665.000 partidas, tendr\u00e1 un incremento m\u00e1ximo de $ 50 por mes. El promedio de aumento para este segmento ser\u00e1 de $ 30 por mes y la cuota m\u00e1s alta ser\u00e1 de $ 263. Otro 50% del padr\u00f3n -casi un mill\u00f3n de partidas- se incrementar\u00e1 entre $ 50 y $ 75 por mes, siendo la cuota m\u00e1s alta de $ 394 por mes. En s\u00edntesis, el 85% del padr\u00f3n aumentar\u00e1 como m\u00e1ximo $ 75 por mes.<\/p>\n<p>Gastos<\/p>\n<p>Para el 2018, el gasto total asciende a $ 222.383 M., increment\u00e1ndose 11,5 % respecto al cierre estimado de 2017.<\/p>\n<p>Se contin\u00faa con la pol\u00edtica de priorizar la inversi\u00f3n en las \u00e1reas sociales las que representan el 53% del gasto total, con un cr\u00e9dito asignado de $ 117.576 M.. Estos servicios crecen en t\u00e9rminos reales por encima de la inflaci\u00f3n proyectada para el a\u00f1o 2018, la que se prev\u00e9 del 12%.<\/p>\n<p>+ Educaci\u00f3n: $ 40.991 M., es decir un 13% m\u00e1s de los $ 36.282 millones vigentes para el corriente a\u00f1o.<br \/>\n+ Salud: $ 34.974 M., un 12,9% m\u00e1s de los $ 30.969 M. vigentes para el 2017.<br \/>\n+ Promoci\u00f3n y Acci\u00f3n Social: $ 19.055 M., creciendo $ 2.392 M., un 14,4% m\u00e1s de los $ 16.663 millones del a\u00f1o en curso.<\/p>\n<p>En materia de Plan de Seguridad Integral, se destinar\u00e1n $ 34.629 M., un 14,6% m\u00e1s que para el corriente a\u00f1o, destac\u00e1ndose la inversi\u00f3n en m\u00e1s y mejor infraestructura y tecnolog\u00eda, con el fin de que la Polic\u00eda de la Ciudad pueda garantizar la seguridad de todos los vecinos.<\/p>\n<p>El rubro de mayor incidencia dentro de las erogaciones corrientes es el de Remuneraciones al personal, que representa una incidencia relativa del 46% del gasto total. Esta previsi\u00f3n contempla el efecto proyectado de futuras negociaciones paritarias en el orden de la inflaci\u00f3n prevista, con el objetivo de no desvalorizar el salario real de los trabajadores del Estado.<\/p>\n<p>Plan de Inversiones<\/p>\n<p>La inversi\u00f3n en Infraestructura asciende a $ 39.377 M., en el orden del 18% del gasto total, manteniendo el nivel de inversi\u00f3n de los \u00faltimos diez a\u00f1os.<\/p>\n<p>Durante el 2018 se continuar\u00e1n desarrollando las obras de gran envergadura iniciadas durante los \u00faltimos dos a\u00f1os.<\/p>\n<p>Para la red de subterr\u00e1neos, se presupuestaron $ 3.251 M., de los cuales $ 800 M. se destinar\u00e1n a la L\u00ednea H, donde se destaca la terminaci\u00f3n de la estaci\u00f3n Facultad de Derecho.<\/p>\n<p>En cuanto a la L\u00ednea E, se continuar\u00e1n con las obras correspondientes a las tres nuevas estaciones: Correo Central, Catalinas y Retiro, las que estar\u00e1n finalizadas en el a\u00f1o 2019. Adem\u00e1s se invertir\u00e1 en mejorar las frecuencias de las l\u00edneas A, B, C y D.<\/p>\n<p>En materia de seguridad, para la Polic\u00eda de la Ciudad se destinan $ 2.700 M., de los cuales $ 500 M. ser\u00e1n para el mantenimiento de la flota policial; $ 700 M. para renovaci\u00f3n y equipamiento de uniformes; $ 350 M. para mejoras edilicias en las comisar\u00edas y $ 100 M. en la instalaci\u00f3n de nuevos lectores de chapas de patentes, en el marco del Plan Anillo Digital.<\/p>\n<p>Para las obras de urbanizaci\u00f3n del Barrio 31 se destinan $ 3.234 M., que incluyen apertura de calles, instalaci\u00f3n de cloacas y desag\u00fces, luminarias, asfalto de calles internas y mejoras en viviendas. La construcci\u00f3n de la sede del Ministerio de Educaci\u00f3n y del nuevo complejo escolar dentro del barrio presenta un presupuesto de $ 700 M..<\/p>\n<p>En el marco de la integraci\u00f3n social y urbana se destinar\u00e1n $ 4.830 M. a las obras desarrolladas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad -IVC, entre las que se destacan las intervenciones en los barrios Lamadrid, Fraga, Villa 20 -Papa Francisco-, Rodrigo Bueno y la zona de Acumar.<\/p>\n<p>Para la finalizaci\u00f3n de las obras en la Villa Ol\u00edmpica, se presupuestaron $ 1.095 M., destinados a la terminaci\u00f3n de las viviendas del complejo y a la construcci\u00f3n del Parque Ol\u00edmpico. <\/p>\n<p>En lo que respecta a obras hidr\u00e1ulicas para mitigar inundaciones, se contin\u00faan con las obras en marcha para el Arroyo Vega, destin\u00e1ndose $ 1.353 M. para su finalizaci\u00f3n. Asimismo, se destinan $ 1.531 M. para obras y mantenimiento de la problem\u00e1tica hidr\u00e1ulica.<\/p>\n<p>Dentro del Plan de Inversiones se destacan:<\/p>\n<p>Integraci\u00f3n Social y Soluciones Habitacionales: $ 8.306 M. De los cuales Obras desarrolladas por el IVC: $ 4.830 M, Barrio 31 $ 3.234 M y Obras en NHT y Villas: $ 242 M.<\/p>\n<p>Movilidad Sustentable y ordenamiento del Tr\u00e1nsito: $ 4.512 M. Esto es, Obra L\u00ednea H y extensi\u00f3n y renovaci\u00f3n del Subte: $ 3.251 M, Metrobus, ciclov\u00edas y otras obras: $ 1.261 M.<\/p>\n<p>Obras en Infraestructura Urbana: $ 4.705 M. Alumbrado P\u00fablico -Instalaci\u00f3n luminarias LED: $ 804 M, Pavimento y Veredas: $ 3.901 M.<\/p>\n<p>Obras y Mantenimiento en Educaci\u00f3n: $ 3.256 M. De las cuales, Obras en Infraestructura Escolar: $ 848 M., Plan Sarmiento: $ 1.090 M, Mantenimiento Edificios: $ 1.318 M.<\/p>\n<p>Obras en Espacios Verdes y Plazas: $ 1.897 M. Se especifica, Mantenimiento Espacios Verdes: $ 706 M., Mantenimiento de Comunas: $ 1.191 M.<\/p>\n<p>Obras en Materia Hidr\u00e1ulica: $ 2.884 M. de los que se destinar\u00e1n para Obras de Infraestructura Hidr\u00e1ulica y Sumideros: $ 464 M, Mantenimiento H\u00eddrico: $ 1.067 M, Obras en Cuenca Vega: $ 1.353 M.<\/p>\n<p>Obras en la Villa Ol\u00edmpica -Comuna 8: $ 1.095 M.<\/p>\n<p>Obras y Mantenimiento en Salud: $ 1.991 M.<\/p>\n<p>Obras en Materia de Seguridad y Polic\u00eda Metropolitana: $ 2.712 M.<\/p>\n<p>Obras en Planta de Tratamiento y Disposici\u00f3n de Residuos: $ 1.599 M.<\/p>\n<p>Deuda P\u00fablica<\/p>\n<p>Para la finalidad de Servicios de la Deuda se destinar\u00e1n $ 10.406 M. que representan el 4,7% de los gastos totales. Asimismo, no se prev\u00e9n efectuar nuevas emisiones de deuda.<\/p>\n<p>La estrategia de la Ciudad consiste en continuar extendiendo los plazos promedio de la deuda y reducir el costo financiero, mejorando as\u00ed el mix de monedas, con la intenci\u00f3n de reducir los niveles de exposici\u00f3n a moneda extrajera en el orden del 50% para el a\u00f1o 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La iniciativa del Poder Ejecutivo prev\u00e9 fuerte inversi\u00f3n social. 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